REGISTRO D160: DOCUMENTOS INFORMADOS (CÓDIGO 18) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D160" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
04 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
05 |
NUM_DOC_INI |
Número do primeiro documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) |
N |
- |
- |
06 |
NUM_DOC_FIN |
Número do último documento fiscal emitido (mesmo modelo, série e subsérie) |
N |
- |
- |
07 |
QTD_CANC |
Quantidade de documentos cancelados |
N |
- |
- |
08 |
DT_DOC |
Data da emissão dos documentos fiscais |
N |
008 |
- |
09 |
VL_DOC |
Valor total acumulado |
N |
- |
02 |
10 |
VL_DESC |
Valor acumulado dos descontos |
N |
- |
02 |
11 |
VL_SERV |
Valor acumulado da prestação de serviço |
N |
- |
02 |
12 |
VL_BC_ICMS |
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_ICMS |
Valor acumulado do ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_ISNT_ICMS |
Valor acumulado das operações isentas e não-tributadas pelo ICMS |
N |
- |
02 |
16 |
VL_OUT_ICMS |
Valor acumulado das operações que não confiram débito/crédito do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D200: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D200" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação |
N |
001 |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
COD_PART |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do tomador do serviço, no caso de entradas; - do prestador do serviço, no caso de saídas |
C |
- |
- |
05 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
06 |
COD_SIT |
Çódigo da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
07 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
08 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
09 |
COD_CONS |
Código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.5.5 |
N |
002 |
- |
10 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
11 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
12 |
DT_A_P |
Data da aquisição ou da prestação do serviço |
N |
008 |
- |
13 |
COD_NAT |
Código da natureza da prestação, para o modelo 21 (campo 02 do Registro 0400) |
C |
- |
- |
14 |
VL_DOC |
Valor total do documento fiscal |
N |
- |
02 |
15 |
VL_DESC |
Valor total do desconto |
N |
- |
02 |
16 |
VL_SERV |
Valor da prestação de serviços |
N |
- |
02 |
17 |
VL_SERV_NT |
Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_TERC |
Valores cobrados em nome de terceiros |
N |
- |
02 |
19 |
VL_DA |
Valor de outras despesas indicadas no documento fiscal |
N |
- |
02 |
20 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
21 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
22 |
REF_INF_OBS | Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO D210: TERMINAL FATURADO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D210" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_SERV |
Indicador do tipo de serviço prestado: 0- Telefonia; 1- Comunicação de dados; 2- TV por assinatura; 3- Provimento de acesso à Internet; 4- Multimídia; 9- Outros |
N |
001 |
- |
03 |
DT_INI_SERV |
Data em que se iniciou a prestação do serviço |
N |
008 |
- |
04 |
DT_FIN_SERV |
Data em que se encerrou a prestação do serviço |
N |
008 |
- |
05 |
PER_FISCAL |
Período fiscal da prestação do serviço |
N |
006 |
- |
06 |
COD_AREA |
Código de área do terminal faturado, próprio da prestadora |
C |
- |
- |
07 |
TERMINAL |
Identificação do terminal faturado |
N |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:1 |
REGISTRO D220: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E CÓDIGO 22) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D220" |
C |
004 |
- |
02 |
NUM_ITEM |
Número seqüencial do item no documento fiscal |
N |
- |
- |
03 |
COD_ITEM |
Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
C |
- |
- |
04 |
COD_CLASS |
Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.5.6 |
N |
003 |
- |
05 |
VL_UNIT |
Valor unitário do item |
N |
- |
03 |
06 |
QTD |
Quantidade do item |
N |
- |
03 |
07 |
UNID |
Unidade do item |
C |
- |
- |
08 |
VL_ITEM |
Valor do item |
N |
- |
02 |
09 |
VL_DESC_I |
Valor total do desconto |
N |
- |
02 |
10 |
CST |
Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1 |
N |
003 |
- |
11 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
N |
004 |
- |
12 |
VL_BC_ICMS_I |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_ICMS_I |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
IND_REC |
Indicador do tipo de receita: 0- Receita própria - serviços prestados; 1- Receita própria - cobrança de débitos; 2- Receita própria - venda de mercadorias; 3- Receita própria - venda de serviço pré-pago; 4- Outras receitas próprias; 5- Receitas de terceiros (co-faturamento); 9- Outras receitas de terceiros |
N |
001 |
- |
16 |
CNPJ |
CNPJ do participante receptor da receita, terceiro da operação, se houver |
N |
014 |
- |
17 |
CPF |
CPF do participante receptor da receita, terceiro da operação, se houver |
N |
011 |
- |
18 |
UF |
Sigla da unidade da federação do participante receptor da receita, terceiro da operação, se houver |
C |
002 |
- |
19 |
IE |
Inscrição Estadual do participante receptor da receita, terceiro da operação, se houver |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D230: CONSOLIDAÇÃO DAS NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D230" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
UF |
Sigla da unidade da federação dos terminais faturados |
C |
002 |
- |
04 |
COD_MUN |
Código do município dos terminais faturados, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
N |
007 |
- |
05 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
06 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
07 |
COD_CONS |
Código de classe de consumo dos serviços de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.5.5 |
N |
002 |
- |
08 |
QTD_CONS |
Quantidade de documentos consolidados neste registro |
N |
- |
- |
09 |
QTD_CANC |
Quantidade de documentos cancelados |
N |
- |
- |
10 |
DT_DOC |
Data da consolidação dos documentos |
N |
- |
- |
11 |
VL_DOC |
Valor total acumulado dos documentos fiscais |
N |
- |
02 |
12 |
VL_DESC |
Valor acumulado dos descontos |
N |
- |
02 |
13 |
VL_SERV |
Valor acumulado das prestações de serviços |
N |
- |
02 |
14 |
VL_SERV_NT |
Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_TERC |
Valores cobrados em nome de terceiros |
N |
- |
02 |
16 |
VL_DA |
Valor acumulado das despesas acessórias |
N |
- |
02 |
17 |
VL_BC_ICMS |
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_ICMS |
Valor acumulado do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO D240: ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CÓDIGO 21 E CÓDIGO 22) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D240" |
C |
004 |
- |
02 |
NUM_ITEM |
Número seqüencial do item no registro consolidado |
N |
- |
- |
03 |
COD_CLASS |
Código de classificação do item do serviço de comunicação ou de telecomunicação, conforme a Tabela 4.5.6 |
N |
003 |
- |
04 |
COD_ITEM |
Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
C |
- |
- |
05 |
QTD |
Quantidade acumulada do item |
N |
- |
03 |
06 |
UNID |
Unidade do item |
C |
- |
- |
07 |
VL_ITEM |
Valor acumulado do item |
N |
- |
- |
08 |
VL_DESC_I |
Valor acumulado dos descontos |
N |
- |
02 |
09 |
CST |
Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1 |
N |
003 |
- |
10 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante |
N |
004 |
- |
11 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
006 |
02 |
12 |
VL_BC_ICMS_I |
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
VL_ICMS_I |
Valor acumulado do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D300: CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D300" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação |
N |
001 |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
COD_PART |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; - do tomador do serviço, no caso de emissão do documento |
C |
014 |
- |
05 |
OTM |
Certificado de Registro do Operador de Transporte Multimodal |
C |
- |
- |
06 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
07 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
08 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
09 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
10 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
11 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
12 |
DT_A_P |
Data da aquisição ou da prestação do serviço |
N |
008 |
- |
13 |
COD_NAT |
Código da natureza da prestação (campo 02 do Registro 0400) |
C |
- |
- |
14 |
VL_DOC |
Valor total do documento fiscal |
N |
- |
02 |
15 |
VL_DESC |
Valor total do desconto |
N |
- |
02 |
16 |
IND_NAT_FRT |
Indicador da natureza do frete: 0- Negociável; 1- Não negociável |
N |
001 |
- |
17 |
IND_FRT |
Indicador do tipo do frete: 0- Por conta do emitente; 1- Por conta do destinatário |
N |
001 |
- |
18 |
VL_SERV |
Valor total da prestação de serviços |
N |
- |
02 |
19 |
VL_NT |
Valor não-tributado |
N |
- |
02 |
20 |
CST |
Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1 |
N |
003 |
- |
21 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
C |
004 |
- |
22 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
23 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
24 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
25 |
REF_INF_OBS | Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO D310: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO (CÓDIGO 26) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D310" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_PART_CONSG |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - consignatário, se houver |
C |
014 |
- |
03 |
COD_PART_RED |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - redespachante, se houver |
C |
014 |
- |
04 |
UF_ORIG |
Sigla da unidade da federação de origem do serviço |
C |
002 |
- |
05 |
COD_MUN_ORIG |
Código do município de origem do serviço, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
N |
007 |
- |
06 |
UF_DEST |
Sigla da unidade da federação de destino |
C |
002 |
- |
07 |
COD_MUN_DEST |
Código do município de destino, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
N |
007 |
- |
08 |
VL_FRT_PV |
Valor do frete por peso/volume |
N |
- |
02 |
09 |
VL_GRIS |
Valor do gris |
N |
- |
02 |
10 |
VL_FRT |
Valor total do frete |
N |
- |
02 |
11 |
VL_PDG |
Somatório dos valores de pedágio |
N |
- |
02 |
12 |
VL_OUT |
Outros valores |
N |
- |
02 |
13 |
VEIC_ID |
Placa de identificação do veículo |
C |
- |
- |
14 |
UF_VEIC |
Sigla da unidade da federação que consta na placa do veículo |
C |
002 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:1 |
REGISTRO D320: MODAIS (CÓDIGO 26) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D320" |
C |
004 |
- |
02 |
NUM_SEQ |
Número de ordem seqüencial do modal |
N |
- |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
CNPJ_EMIT |
CNPJ do participante emitente do modal |
N |
014 |
- |
05 |
UF_EMIT |
Sigla da unidade da federação do participante emitente do modal |
C |
002 |
- |
06 |
IE_EMIT |
Inscrição Estadual do participante emitente do modal |
C |
- |
- |
07 |
UF_ORIG |
Sigla da unidade da federação de origem do serviço |
C |
002 |
- |
08 |
COD_MUN_ORIG |
Código do município de origem do serviço, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
N |
007 |
- |
09 |
CNPJ_TOM |
CNPJ do participante tomador do serviço |
N |
014 |
- |
10 |
CPF_TOM |
CPF do participante tomador do serviço |
N |
011 |
- |
11 |
UF_TOM |
Sigla da unidade da federação do participante tomador do serviço |
C |
002 |
- |
12 |
IE_TOM |
Inscrição Estadual do participante tomador do serviço |
C |
- |
- |
13 |
UF_DEST |
Sigla da unidade da federação de destino |
C |
002 |
- |
14 |
COD_MUN_DEST |
Código do município de destino, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
N |
007 |
- |
15 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
16 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
17 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
18 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
19 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
20 |
VL_DOC |
Valor total do documento fiscal |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D330: NOTAS FISCAIS INFORMADAS (CÓDIGO 26) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D330" |
C |
004 |
- |
02 |
CNPJ |
CNPJ do remetente/destinatário: - do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal, se o destinatário for o tomador do serviço; - do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal, se o remetente for o tomador do serviço |
N |
014 |
- |
03 |
CPF |
CPF do remetente/destinatário: - do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal, se o destinatário for o tomador do serviço; - do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal, se o remetente for o tomador do serviço |
N |
011 |
- |
04 |
UF |
Sigla da unidade da federação do remetente/destinatário: - do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal, se o destinatário for o tomador do serviço; - do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal, se o remetente for o tomador do serviço |
C |
002 |
- |
05 |
IE |
Inscrição Estadual do remetente/destinatário: - do remetente das mercadorias que constam na nota fiscal, se o destinatário for o tomador do serviço; - do destinatário das mercadorias que constam na nota fiscal, se o remetente for o tomador do serviço |
C |
- |
- |
06 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
07 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
08 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
09 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
10 |
VL_DOC |
Valor total do documento fiscal |
N |
- |
02 |
11 |
VL_MERC |
Valor das mercadorias constantes no documento fiscal |
N |
- |
02 |
12 |
QTD_VOL |
Quantidade de volumes transportados |
N |
- |
- |
13 |
ESPECIE |
Espécie dos volumes transportados |
C |
- |
- |
14 |
VOL |
Volume transportado |
C |
- |
- |
15 |
NAT_VOL |
Natureza dos volumes transportados |
C |
- |
- |
16 |
PESO_BRT |
Peso bruto dos volumes transportados |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D350: MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 29) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D350" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
04 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
05 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
06 |
VOO |
Identificação do vôo na cidade de emissão do Manifesto de Vôo | C |
- |
- |
07 |
UF |
Sigla da unidade da federação onde foi emitido o documento fiscal |
C |
002 |
- |
08 |
COD_IATA_INI |
Código IATA da cidade de início do vôo, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 | C |
003 |
- |
09 |
COD_IATA_FIN |
Código IATA da cidade de término do vôo, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
C |
003 |
- |
10 |
QTD_PASS_ORIG |
Quantidade de passageiros embarcados na cidade de origem |
N |
- |
- |
11 |
VL_TOT |
Valor acumulado dos bilhetes/recibos de passageiro |
N |
- |
02 |
12 |
VL_TX |
Valor acumulado de outras taxas cobradas do passageiro |
N |
- |
02 |
13 |
VL_DESC |
Valor acumulado dos descontos |
N |
- |
02 |
14 |
CST |
Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1 |
N |
003 |
- |
15 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante |
N |
004 |
- |
16 |
VL_BC_ICMS |
Valor acumulado da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
17 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_ICMS |
Valor acumulado do ICMS |
N |
- |
02 |
19 |
REF_INF_OBS | Código de referência a informação complementar (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO D360: CIDADE DE DESEMBARQUE DO PASSAGEIRO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D360" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
DT_DOC |
Data da emissão dos bilhetes/recibos do passageiro |
N |
008 |
- |
04 |
VOO |
Identificação do vôo |
C |
- |
- |
05 |
COD_IATA_INI |
Código IATA da cidade de embarque dos passageiros, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
C |
003 |
- |
06 |
COD_IATA_FIN |
Código IATA da cidade de desembarque dos passageiros, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
C |
003 |
- |
07 |
QTD_PASS_DEST |
Quantidade de passageiros desembarcados na cidade de destino |
N |
- |
- |
08 |
VL_TOT |
Valor dos bilhetes/recibos dos passageiro |
N |
- |
02 |
09 |
VL_TX |
Valor de outras taxas cobradas do passageiro |
N |
- |
02 |
10 |
VL_DESC |
Valor dos descontos |
N |
- |
02 |
11 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
12 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D370: BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO (CÓDIGO 30) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D370" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
04 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
05 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
06 |
VOO |
Identificação do vôo |
C |
- |
- |
07 |
CNX |
Identificação da conexão |
C |
- |
- |
08 |
COD_IATA_INI |
Código IATA da cidade de embarque do passageiro, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
C |
003 |
- |
09 |
COD_IATA_FIN |
Código IATA da cidade de desembarque do passageiro, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 |
C |
003 |
- |
10 |
IND_CLASSE |
Indicador da classe da passagem: 0- Econômico; 1- Executivo; 2- Primeira classe |
N |
001 |
- |
11 |
CPF |
CPF do participante passageiro |
N |
011 |
- |
12 |
POLTRONA |
Número da poltrona do passageiro |
C |
- |
- |
13 |
VL_TOT |
Valor total do Bilhete/Recibo do Passageiro |
N |
- |
02 |
14 |
VL_TX |
Valor de outras taxas cobradas do passageiro |
N |
- |
02 |
15 |
VL_DESC |
Valor total do desconto |
N |
- |
02 |
16 |
CST |
Código da Situação Tributária, conforme a Tabela 4.4.1 |
N |
003 |
- |
17 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
N |
004 |
- |
18 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
19 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
20 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "D990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_D |
Quantidade total de linhas do Bloco D |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
BLOCO E: LIVROS
FISCAIS I - APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E001" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_MOV |
Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N |
001 |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
REGISTRO E005: REGISTRO MESTRE DE NOTA FISCAL (CÓDIGO 01) E NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E005" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0- Entrada; 1- Saída |
N |
001 |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
COD_PART |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas |
C |
014 |
- |
05 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
06 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
07 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
08 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
09 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
10 |
DT_E_S |
Data da entrada ou da saída |
N |
008 |
- |
11 |
NUM_LCTO |
Número do lançamento contábil |
C |
- |
- |
12 |
VL_CONT |
Valor contábil (valor total do documento) |
N |
- |
02 |
13 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_ST |
Valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária |
N |
- |
02 |
16 |
VL_COMPL |
Valor complementar do ICMS creditado |
N |
- |
02 |
17 |
IND_COMPL |
Indicador do tipo de complemento de valor do ICMS creditado no livro fiscal: 00- Sem valor de crédito do ICMS a complementar; 01- Complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor; 02- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo; 03- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo; 04- Complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações; 05- Complemento relativo a antecipação tributária; 06- Complemento relativo a programa de benefício fiscal; 99- Outras situações (descrever) |
N |
002 |
- |
18 |
VL_ISNT_ICMS |
Valor isento ou não-tributado pelo ICMS |
N |
- |
02 |
19 |
VL_OUT_ICMS |
Valor que não confira débito/crédito do ICMS |
N |
- |
02 |
20 |
VL_BC_IPI |
Valor da base de cálculo do IPI |
N |
- |
02 |
21 |
VL_IPI |
Valor do IPI destacado |
N |
- |
02 |
22 |
VL_ISNT_IPI |
Valor isento ou não-tributado pelo IPI |
N |
- |
02 |
23 |
VL_OUT_IPI |
Valor que não confira débito/crédito do IPI |
N |
- |
02 |
24 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E010: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01 E CÓDIGO 04) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E010" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens |
C |
004 |
- |
03 |
VL_CONT_P |
Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
04 |
VL_BC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
05 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ST_P |
Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituição tributária, referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_COMPL_P |
Parcela correspondente ao valor complementar do ICMS creditado referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_ISNT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
10 |
VL_OUT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
11 |
VL_BC_IPI_P |
Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
12 |
VL_IPI_P |
Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
VL_ISNT_IPI_P |
Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo IPI referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_OUT_IPI_P |
Parcela correspondente aos outros valores relativos ao IPI referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E050: REGISTRO MESTRE DE NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02), BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) - OU MANIFESTO DE VÔO (CÓDIGO 29) OU BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO (CÓDIGO 30) - E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E050" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
04 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
05 |
NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie |
N |
- |
- |
06 |
NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido no dia do mesmo modelo, série e subsérie |
N |
- |
- |
07 |
QTD_CANC |
Quantidade de documentos cancelados |
N |
- |
- |
08 |
DT_DOC |
Data da emissão dos documentos fiscais |
N |
008 |
- |
09 |
NUM_LCTO |
Número do lançamento contábil |
C |
- |
- |
10 |
VL_CONT |
Valor contábil (valor total do documento) |
N |
- |
02 |
11 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
12 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
VL_ISNT_ICMS |
Valores isentos e não-tributados pelo ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_OUT_ICMS |
Valor que não confira débito do ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E060: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02, CÓDIGO 13, CÓDIGO 14, CÓDIGO 15 - OU CÓDIGO 29 OU CÓDIGO 30 - E CÓDIGO 16) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E060" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
C |
004 |
- |
03 |
VL_CONT_P |
Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
04 |
VL_BC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
05 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ISNT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_OUT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E100: REGISTRO MESTRE DA REDUÇÃO Z |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E100" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
03 |
ECF_FAB |
Número de série de fabricação do ECF |
C |
- |
- |
04 |
ECF_CX |
Número do caixa atribuído ao ECF |
N |
- |
- |
05 |
CRO |
Posição do Contador de Reinício de Operação |
N |
- |
- |
06 |
CRZ |
Posição do Contador de Redução Z |
N |
- |
- |
07 |
DT_DOC |
Data da Redução Z |
N |
008 |
- |
08 |
NUM_DOC_INI |
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia |
N |
- |
- |
09 |
NUM_DOC_FIN |
Número do último documento fiscal emitido no dia |
N |
- |
- |
10 |
GT_INI |
Valor do Grande Total inicial |
N |
- |
02 |
11 |
GT_FIN |
Valor do Grande Total final |
N |
- |
02 |
12 |
VL_BRT |
Valor da venda bruta |
N |
- |
02 |
13 |
VL_CANC_ISS |
Valor dos cancelamentos referentes ao ISS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_CANC_ICMS |
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_CANC |
Valor dos cancelamentos registrados |
N |
- |
02 |
16 |
VL_DESC_ISS |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
17 |
VL_DESC_ICMS |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_DESC |
Valor dos descontos registrados |
N |
- |
02 |
19 |
VL_ACMO_ISS |
Valor dos acréscimos referentes ao ISS |
N |
- |
02 |
20 |
VL_ACMO_ICMS |
Valor dos acréscimos referentes ao ICMS |
N |
- |
02 |
21 |
VL_ACMO |
Valor dos acréscimos concedidos |
N |
- |
02 |
22 |
VL_ISS |
Valor dos serviços tributados pelo ISS |
N |
- |
02 |
23 |
VL_LIQ |
Valor da venda líquida |
N |
- |
02 |
24 |
VL_BC_ICMS |
Valor total da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
25 |
VL_ICMS |
Valor total do ICMS |
N |
- |
02 |
26 |
VL_ISEN |
Valor total das saídas isentas |
N |
- |
02 |
27 |
VL_NT |
Valor total das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS |
N |
- |
02 |
28 |
VL_ST |
Valor acumulado das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS |
N |
- |
02 |
29 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E110: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (REDUÇÃO Z) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E110" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_CANC_ISS_P |
Valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
03 |
VL_CANC_ICMS_P |
Valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
04 |
VL_DESC_ISS_P |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
05 |
VL_DESC_ICMS_P |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ACMO_ISS_P |
Valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ACMO_ICMS_P |
Valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_ISS_P |
Valor dos serviços tributados pelo ISS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_BC_ICMS_P |
Valor da base de cálculo do ICMS acumulada relativa à alíquota aplicada |
N |
- |
02 |
10 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
11 |
VL_ICMS_P |
Valor do ICMS acumulado relativo à alíquota aplicada |
N |
- |
02 |
12 |
VL_ISEN_P |
Valor das saídas isentas do ICMS |
N |
- |
02 |
13 |
VL_NT_P |
Valor das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_ST_P |
Valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E150: REGISTRO MESTRE DO MAPA-RESUMO ECF |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E150" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_TOT | Indicador do tipo de totalização: 0- Total do dia; 1- Total do mês |
N |
001 |
- |
03 |
NUM_MR-ECF |
Número do Mapa-Resumo ECF utilizado no dia |
N |
- |
- |
04 |
DT_MR_ECF |
Data do movimento do Mapa-Resumo ECF |
N |
008 |
- |
05 |
NUM_LCTO |
Número do lançamento contábil |
C |
- |
- |
06 |
VL_BRT |
Valor total da venda bruta |
N |
- |
02 |
07 |
VL_CANC_ISS |
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS ISS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_CANC_ICMS |
Valor dos cancelamentos referentes ao ICMS ICMS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_CANC |
Valor dos cancelamentos registrados |
N |
- |
02 |
10 |
VL_DESC_ISS |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
11 |
VL_DESC_ICMS |
Valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
12 |
VL_DESC |
Valor dos descontos registrados |
N |
- |
02 |
13 |
VL_ACMO_ISS |
Valor dos acréscimos referentes ao ISS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_ACMO_ICMS |
Valor dos acréscimos referentes ao ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_ACMO |
Valor dos acréscimos registrados |
N |
- |
02 |
16 |
VL_ISS |
Valor dos serviços tributados pelo ISS |
N |
- |
02 |
17 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação preponderante |
N |
004 |
- |
18 |
VL_CONT |
Valor total da venda líquida (valor contábil) |
N |
- |
02 |
19 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS constante no Mapa Resumo |
N |
- |
02 |
20 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS constante no Mapa Resumo |
N |
- |
02 |
21 |
VL_ISEN |
Valor total das saídas isentas do ICMS |
N |
- |
02 |
22 |
VL_NT |
Valor total das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS |
N |
- |
02 |
23 |
VL_ST |
Valor total das mercadorias adquiridas com substituição tributária |
N |
- |
02 |
24 |
IND_OBS |
Indicador de observações do Mapa-Resumo ECF: 0- MR-ECF sem observação; 1- MR-ECF com observação(ões) |
N |
001 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E160: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (MAPA-RESUMO ECF) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E160" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_CANC_ISS_P |
Parcela correspondente ao valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
03 |
VL_CANC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao valor dos cancelamentos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
04 |
VL_DESC_ISS_P |
Parcela correspondente ao valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
05 |
VL_DESC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao valor dos descontos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ACMO_ISS_P |
Parcela correspondente ao valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ISS |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ACMO_ICMS_P |
Parcela correspondente ao valor dos acréscimos registrados nas operações sujeitas ao ICMS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_ISS_P |
Parcela correspondente ao valor dos serviços tributados pelo ISS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_CONT_P |
Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à alíquota do ICMS aplicada |
N |
- |
02 |
10 |
VL_BC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à alíquota do ICMS aplicada |
N |
- |
02 |
11 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
12 |
VL_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à alíquota do ICMS aplicada |
N |
- |
02 |
13 |
VL_ISEN_P |
Parcela correspondente ao valor das saídas isentas do ICMS |
N |
- |
02 |
14 |
VL_NT_P |
Parcela correspondente ao valor das saídas sob não-incidência ou não-tributadas pelo ICMS |
N |
- |
02 |
15 |
VL_ST_P |
Parcela correspondente ao valor das saídas de mercadorias adquiridas com substituição tributária do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E200: REGISTRO MESTRE DE NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21), DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22), DA NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA (CÓDIGO 27) E DA NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E200" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0- Entrada ou aquisição; 1- Saída ou prestação |
N |
001 |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
COD_PART |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas |
C |
- |
- |
05 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
06 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
07 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
08 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
09 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
10 |
COD_CONS |
Código de classe de consumo, conforme as tabelas 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 |
N |
002 |
|
11 |
QTD_DOC |
Quantidade de notas fiscais consolidadas, emitidas por classe de consumo no período, conforme as tabelas 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4 ou 4.5.5 |
N |
- |
- |
12 |
QTD_CANC |
Quantidade de documentos cancelados |
N |
- |
- |
13 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
14 |
DT_E_S |
Data da entrada, da saída ou da consolidação dos documentos por classe de consumo |
N |
008 |
- |
15 |
NUM_LCTO |
Número do lançamento contábil |
C |
- |
- |
16 |
VL_CONT |
Valor contábil (valor total do documento) |
N |
- |
02 |
17 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
19 |
VL_ISNT_ICMS |
Valor isento ou não-tributado pelo ICMS |
N |
- |
02 |
20 |
VL_OUT_ICMS |
Valor que não confira débito/crédito do ICMS |
N |
- |
02 |
21 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E210: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 06, CÓDIGO 21, CÓDIGO 22, CÓDIGO 27 E CÓDIGO 28) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E210" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
C |
004 |
- |
03 |
VL_CONT_P |
Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
04 |
VL_BC_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
05 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ICMS_P |
Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ISNT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos valores isentos e não-tributados pelo ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
08 |
VL_OUT_ICMS_P |
Parcela correspondente aos outros valores relativos ao ICMS referente à combinação de CFOP e alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E250: REGISTRO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26) |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E250" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de operação: 0- Aquisição; 1- Prestação |
N |
001 |
- |
03 |
IND_EMIT |
Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emissão própria; 1- Terceiros |
N |
001 |
- |
04 |
COD_PART |
Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do prestador do serviço, no caso das aquisições; - do tomador no caso das prestações |
C |
- |
- |
05 |
COD_MOD |
Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 |
C |
002 |
- |
06 |
COD_SIT |
Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.2.1 |
N |
002 |
- |
07 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
08 |
SUB |
Subsérie do documento fiscal |
N |
- |
- |
09 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
10 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
11 |
DT_A_P |
Data da aquisição ou da prestação do serviço |
N |
008 |
- |
12 |
NUM_LCTO |
Número do lançamento contábil |
C |
- |
- |
13 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP preponderante, no caso de modelo 18) |
N |
004 |
- |
14 |
VL_CONT |
Valor contábil (valor total do documento) |
N |
- |
02 |
15 |
VL_BC_ICMS |
Valor da base de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
16 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS |
N |
- |
02 |
17 |
VL_ICMS |
Valor do ICMS |
N |
- |
02 |
18 |
VL_ISNT_ICMS |
Valor isento ou não-tributado pelo ICMS |
N |
- |
02 |
19 |
VL_OUT_ICMS |
Valor que não confira débito/crédito do ICMS |
N |
- |
02 |
20 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO E400: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E400" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_INI |
Data inicial a que a apuração se refere |
N |
008 |
- |
03 |
DT_FIN |
Data final a que a apuração se refere |
N |
008 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - um (por período) |
REGISTRO E410: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO ICMS POR CFOP |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E410" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação |
N |
004 |
- |
03 |
VL_CONT |
Totalização por CFOP dos valores contábeis |
N |
- |
02 |
04 |
VL_BC_ICMS |
Totalização por CFOP dos valores das bases de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
05 |
VL_ICMS |
Totalização por CFOP dos valores do ICMS destacado |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ST |
Totalização por CFOP dos valores do ICMS da substituição tributária |
N |
- |
02 |
07 |
VL_COMPL |
Totalização por CFOP dos valores de complemento do ICMS creditado |
N |
- |
02 |
08 |
VL_ISNT_ICMS |
Totalização por CFOP dos valores isentos e não-tributados do ICMS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_OUT_ICMS |
Totalização por CFOP dos valores de "OUTRAS" do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E420: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E420" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador do tipo de totalização: 0- Entradas e aquisições; 1- Saídas e prestações |
N |
001 |
- |
03 |
UF |
Sigla da unidade da federação |
C |
002 |
- |
04 |
VL_CONT |
Totalização dos valores contábeis |
N |
- |
02 |
05 |
VL_BC_ICMS |
Totalização dos valores das bases de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ICMS |
Totalização dos valores do ICMS destacado |
N |
- |
02 |
07 |
VL_ST |
Totalização dos valores do ICMS da substituição tributária |
N |
- |
02 |
08 |
VL_COMPL |
Totalização dos valores de complemento do ICMS creditado |
N |
- |
02 |
09 |
VL_ISNT_ICMS |
Totalização dos valores isentos e não-tributados do ICMS |
N |
- |
02 |
10 |
VL_OUT_ICMS |
Totalização dos valores de "OUTRAS" do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E430: TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE ENTRADAS E SAÍDAS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E430" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_TOT | Indicador do tipo de totalização: 1- Subtotal das entradas internas; 2- Subtotal das entradas interestaduais; 3- Subtotal das entradas do exterior; 4- Total das entradas do período; 5- Subtotal das saídas internas; 6- Subtotal das saídas interestaduais; 7- Subtotal das saídas para o exterior; 8- Total das saídas do período |
N |
001 |
- |
03 |
VL_CONT |
Totalização dos valores contábeis |
N |
- |
02 |
04 |
VL_BC_ICMS |
Totalização dos valores das bases de cálculo do ICMS |
N |
- |
02 |
05 |
VL_ICMS |
Totalização dos valores do ICMS destacado |
N |
- |
02 |
06 |
VL_ST |
Totalização dos valores do ICMS da substituição tributária |
N |
- |
02 |
07 |
VL_COMPL |
Totalização dos valores de complemento do ICMS creditado |
N |
- |
02 |
08 |
VL_ISNT_ICMS |
Totalização dos valores isentos e não-tributados do ICMS |
N |
- |
02 |
09 |
VL_OUT_ICMS |
Totalização dos valores de "OUTRAS" do ICMS |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E440: AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E440" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_AJ | Código do ajuste da apuração, conforme a Tabela 5.2.1 |
N |
003 |
- |
03 |
VL_AJ | Valor do ajuste da apuração |
N |
- |
02 |
04 |
NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver |
C |
- |
02 |
05 |
NUM_PROC | Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver |
C |
- |
- |
06 |
IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros |
N |
001 |
- |
07 |
PROC | Descrição do processo que embasou o lançamento |
C |
- |
- |
08 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E450: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E450" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_OR | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.3.1 |
N |
003 |
- |
03 |
VL_OR | Valor da obrigação a recolher |
N |
- |
02 |
04 |
DT_VCTO | Data de vencimento da obrigação |
N |
008 |
- |
05 |
COD_REC | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação |
C |
- |
- |
06 |
UF_OR | Sigla da unidade da federação a que se destina a obrigação, no caso de ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado |
C |
002 |
- |
07 |
NUM_PROC | Número do processo ao qual a obrigação está vinculada, se houver |
C |
- |
- |
08 |
IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefaz; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros |
N |
001 |
- |
09 |
PROC | Descrição do processo que embasou o lançamento |
C |
- |
- |
10 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E460: APURAÇÃO DO ICMS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E460" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_01 | 01- Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto" |
N |
- |
02 |
03 |
VL_02 | 02- Valor total de "Outros débitos" |
N |
- |
02 |
04 |
VL_03 | 03- Valor total de "Estornos de crédito" |
N |
- |
02 |
05 |
VL_04 | 04- Valor total dos "Débitos (01+02+03)" |
N |
- |
02 |
06 |
VL_05 | 05- Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" |
N |
- |
02 |
07 |
VL_06 | 06- Valor total de "Outros créditos" |
N |
- |
02 |
08 |
VL_07 | 07- Valor total de "Estornos de débito" |
N |
- |
02 |
09 |
VL_08 | 08- Valor subtotal dos "Créditos (05+06+07)" |
N |
- |
02 |
10 |
VL_09 | 09- Valor total de "Saldo credor do período anterior" |
N |
- |
02 |
11 |
VL_10 | 10- Valor total dos "Créditos (08+09)" |
N |
- |
02 |
12 |
VL_11 | 11- Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte (10-04)" |
N |
- |
02 |
13 |
VL_12 | 12- Valor total de "Saldo devedor (04-10)" |
N |
- |
02 |
14 |
VL_13 | 13- Valor total de "Deduções" |
N |
- |
02 |
15 |
VL_14 | 14- Valor total de "ICMS a recolher (12-13)" |
N |
- |
02 |
16 |
VL_15 | 15- Valor total de "ICMS substituto pelas entradas" |
N |
- |
02 |
17 |
VL_16 | 16- Valor total de "ICMS substituto pelas saídas para o Estado" |
N |
- |
02 |
18 |
VL_17 | 17- Valor total de "Diferença de alíquotas do ICMS" |
N |
- |
02 |
19 |
VL_18 | 18- Valor total de "ICMS da importação" |
N |
- |
02 |
20 |
VL_19 | 19- Valor total de "Outras obrigações do ICMS" |
N |
- |
02 |
21 |
VL_20 | 20- Valor total das "Obrigações do ICMS a recolher" |
N |
- |
02 |
22 |
VL_99 | 99- Valor total de "ICMS da substituição tributária pelas saídas para outros Estados" |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - um (por período) |
REGISTRO E470: OBRIGAÇÕES A RECOLHER POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E470" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_OR_UF | Valor total do ICMS substituto pelas saídas a recolher |
N |
- |
02 |
03 |
UF |
Sigla da unidade da federação do contribuinte de destino |
C |
002 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 4 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO E500: PERÍODO DA APURAÇÃO DO IPI |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E500" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_INI |
Data inicial a que a apuração se refere |
N |
008 |
- |
03 |
DT_FIN |
Data final a que a apuração se refere |
N |
008 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - um (por período) |
REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI POR CFOP E CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO IPI |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E510" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP |
Código Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itens |
C |
004 |
- |
03 |
CTIPI |
Código de Tributação do IPI creditado/debitado, conforme a Tabela 4.4.2 |
N |
002 |
- |
04 |
VL_CONT_IPI_P |
Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI |
N |
- |
02 |
05 |
VL_BC_IPI_P |
Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operações tributadas |
N |
- |
02 |
06 |
VL_IPI_P |
Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operações tributadas |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E520: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E520" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_AJ |
Indicador do tipo de ajuste: 0- Ajuste a débito; 1- Ajuste a crédito |
N |
001 |
02 |
03 |
DT_AJ | Data do lançamento do ajuste |
N |
008 |
02 |
04 |
VL_AJ | Valor do ajuste |
N |
- |
02 |
05 |
DESCR_AJ | Descrição detalhada do ajuste |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por período) |
REGISTRO E530: APURAÇÃO DO IPI |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E530" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_SD_ANT_IPI | Saldo credor do IPI transferido do período anterior |
N |
- |
02 |
03 |
VL_DEB_IPI | Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto" |
N |
- |
02 |
04 |
VL_CRED_IPI | Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto" |
N |
- |
02 |
05 |
VL_OD_IPI | Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito) |
N |
- |
02 |
06 |
VL_OC_IPI | Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de crédito) |
N |
- |
02 |
07 |
VL_SC_IPI | Valor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte |
N |
- |
02 |
08 |
VL_SD_IPI | Valor do saldo devedor do IPI a recolher |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - um (por período) |
REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "E990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_E |
Quantidade total de linhas do Bloco E |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
BLOCO H:
INVENTÁRIO FÍSICO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "H001" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_MOV |
Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N |
001 |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "H005" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_INV | Data do inventário |
N |
008 |
- |
04 |
VL_INV | Valor total do estoque |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - um (por data) |
REGISTRO H010: INVENTÁRIO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "H010" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_PROP |
Indicador de propriedade/posse do item: 0- Item de propriedade do informante e em seu poder; 1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros; 2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante |
N |
001 |
- |
03 |
COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo |
C |
014 |
- |
04 |
IND_INV | Indicador do tipo do item: 0- Mercadoria; 1- Matéria-prima; 2- Produto intermediário; 3- Produto em fabricação; 4- Produto acabado; 5- Embalagem; 9- Outros |
N |
001 |
- |
05 |
COD_NCM | Código da Nomenclatura Comum do Mercosul |
N |
008 |
- |
06 |
COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
C |
- |
- |
07 |
VL_UNIT | Valor unitário do item |
N |
- |
03 |
08 |
QTD | Quantidade do item |
N |
- |
03 |
09 |
UNID |
Unidade do item |
C |
- |
- |
10 |
VL_ITEM | Valor do item |
N |
- |
02 |
11 |
REF_INF_OBS | Código de referência à observação (campo 02 do Registro 0450) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1:N |
REGISTRO H990: ENCERRAMENTO DO BLOCO H |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "H990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_H |
Quantidade total de linhas do Bloco H |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
BLOCO I: LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
Quando, para manter a integridade e correção da informação, for necessária a apresentação de dados não previstos nos registros padronizados, deverão ser incluídos campos adicionais ao final do registro correspondente.
A medida acima descrita somente pode ser aplicada aos registros I050, I100, I150, I200, I250 e I300 deste Bloco I.
REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I001" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_MOV |
Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N |
001 |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
REGISTRO I005: IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I005" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_ESC |
Indicador do tipo de escrituração contábil: G- Diário Geral; A- Diário Auxiliar/Razão Auxiliar (inclusive Livro Caixa) |
C |
001 |
- |
03 |
COD_CTA |
Código da conta analítica do Diário Geral que recebe os lançamentos globais (se IND_ESC = A) |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - um (por tipo de escrituração) |
REGISTRO I050: PLANO DE CONTAS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I050" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_ALT | Data da inclusão/alteração | N |
008 |
- |
03 |
IND_NAT |
Indicador da natureza da conta: 1- Conta de Ativo; 2- Conta de Passivo; 3- Conta de Patrimônio Líquido; 4- Contas de Resultado (Receitas; Despesas; Custo); 9- Outras contas |
N |
001 |
- |
04 |
IND_CTA |
Indicador do tipo de conta: S- Sintético (grupo de contas); A- Analítico (conta) |
C |
001 |
- |
05 |
NIVEL |
Nível da conta analítica/grupo de contas |
N |
- |
- |
06 |
COD_CTA |
Código da conta analítica/grupo de contas |
C |
- |
- |
07 |
COD_CTA_SUP |
Código da conta analítica/grupo de contas de nível imediatamente superior |
C |
- |
- |
08 |
CTA |
Nome da conta analítica/grupo de contas |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por tipo de escrituração) |
REGISTRO I100: CENTRO DE CUSTOS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I100" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_ALT | Data da inclusão/alteração | N |
008 |
- |
03 |
COD_CCUS |
Código do centro de custos |
C |
- |
- |
04 |
CCUS |
Nome do centro de custos |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por tipo de escrituração) |
REGISTRO I150: SALDOS MENSAIS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I150" |
C |
004 |
- |
02 |
COD_CTA |
Código da conta sintética (grupo de contas) |
C |
- |
- |
03 |
DT_INI |
Data a que o saldo inicial se refere |
N |
008 |
- |
04 |
VL_SLD_INI |
Valor do saldo inicial |
N |
- |
02 |
05 |
IND_DC_INI |
Indicador da situação do saldo inicial: D- Devedor; C- Credor |
C |
001 |
- |
06 |
VL_DEB |
Valor total dos débitos no mês |
N |
- |
02 |
07 |
VL_CRED |
Valor total dos créditos no mês |
N |
- |
02 |
08 |
VL_SLD_FIN |
Valor do saldo final |
N |
- |
02 |
09 |
IND_DC_FIN |
Indicador da situação do saldo final: D- Devedor; C- Credor |
C |
001 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por tipo de escrituração) |
REGISTRO I200: LANÇAMENTO CONTÁBIL |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I200" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_LCTO |
Data do lançamento |
N |
008 |
- |
03 |
COD_CTA |
Código da conta analítica debitada/creditada |
C |
- |
- |
04 |
COD_CCUS |
Código do centro de custos |
C |
- |
- |
05 |
COD_CP |
Código da conta analítica de contrapartida debitada/creditada |
C |
- |
- |
06 |
VL_DC |
Valor total debitado/creditado |
N |
- |
02 |
07 |
IND_DC |
Indicador da natureza do lançamento: D- Débito; C- Crédito |
C |
001 |
- |
08 |
NUM_ARQ |
Número ou código de arquivamento dos documentos |
C |
- |
- |
09 |
NUM_LCTO |
Número ou código do lançamento contábil |
C |
- |
- |
10 |
IND_LCTO |
Indicador do tipo de lançamento: N- Lançamento normal; E- Lançamento de encerramento |
C |
001 |
- |
11 |
HIST |
Histórico do lançamento |
C |
- |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por tipo de escrituração) |
O registro no arquivo de lançamentos contábeis será considerado como partidas simples.
Desta forma, tem-se:
a) no caso de um lançamento com um débito e um crédito, utiliza-se um registro que represente o débito e um registro que represente o crédito. O campo da contrapartida (COD_CP) deve ser preenchido em ambos os registros;
b) no caso de um lançamento com um débito e diversos créditos, utiliza-se um registro que represente o débito e tantos registros quantos sejam necessários para representar os créditos, deixando em branco o campo da contrapartida (COD_CP) no registro correspondente ao débito.
Campo 11 - Tem por objetivo identificar os lançamentos que zeram as contas de resultado.
REGISTRO I300: SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I300" |
C |
004 |
- |
02 |
DT_RES |
Data da apuração do resultado |
N |
008 |
- |
03 |
COD_CTA |
Código da conta analítica de resultado |
C |
- |
- |
04 |
VL_CTA |
Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento |
N |
- |
02 |
05 |
IND_DC |
Indicador da situação do saldo final: D- Devedor; C- Credor |
C |
001 |
- |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários (por tipo de escrituração) |
REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "I990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_I |
Quantidade total de linhas do Bloco I |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
BLOCO 8:
REGISTROS COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8001" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_MOV |
Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N |
001 |
- |
03 |
UF |
Texto fixo contendo "PR" |
C |
002 |
- |
Observações: Registro: obrigatório para UF=PR; estes registros são específicos para os estabelecimentos enquadrados no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte no Estado do Paraná Nível hierárquico - 1 Ocorrência - 1 por arquivo |
REGISTRO PR-8005: APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8005" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_REC |
Valor total da receita bruta própria |
N |
- |
02 |
03 |
VL_REC_E |
Valor total das exclusões da receita bruta própria |
N |
- |
02 |
04 |
VL_REC_TRANS |
Valor da transferência da receita bruta |
N |
- |
02 |
05 |
IND_TRANS |
Indicador de transfência de receita bruta: 0- Transferente de receita; 1- Recebedor de receita |
N |
001 |
- |
06 |
VL_REC_APU |
Valor total apurado da receita bruta |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - 1 por arquivo Observações: Ocorrência - um (por arquivo) Nível hierárquico - 2 |
REGISTRO PR-8010: TRANSFERÊNCIA DE RECEITA BRUTA |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8010" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_OPER |
Indicador de transfência de receita bruta: 0- Transferente de receita; 1- Recebedor de receita |
N |
001 |
- |
03 |
IE |
Inscrição Estadual do participante |
C |
- |
- |
04 |
SER |
Série do documento fiscal |
C |
- |
- |
05 |
NUM_DOC |
Número do documento fiscal |
N |
- |
- |
06 |
DT_DOC |
Data da emissão do documento fiscal |
N |
008 |
- |
07 |
VL_DOC |
Valor total do documento fiscal |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários por arquivo |
REGISTRO PR-8015: EXCLUSÕES DA RECEITA BRUTA |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8015" |
C |
004 |
- |
02 |
CFOP_E |
Código Fiscal de Operação e Prestação excluídos |
N |
004 |
- |
03 |
VL_CONT_E |
Totalização por CFOP dos valores contábeis excluídos |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - vários por arquivo |
REGISTRO PR-8020: OBRIGAÇÕES APURADAS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8020" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_REC_APU |
Valor total apurado da receita bruta |
N |
- |
02 |
03 |
VL_ICMS_MIC | Valor do somatório da aplicação dos percentuais |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 2 Ocorrência - 1 por arquivo |
REGISTRO PR-8025: DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES APURADAS |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8025" |
C |
004 |
- |
02 |
VL_REC_APU |
Parcela da receita bruta |
N |
- |
02 |
03 |
ALIQ_ICMS |
Alíquota do ICMS aplicável a esta parcela da receita bruta |
N |
- |
02 |
04 |
VL_ICMS_PARC | Valor do ICMS apurado para esta parcela da receita bruta |
N |
- |
02 |
Observações: Nível hierárquico - 3 Ocorrência - 1: N |
REGISTRO PR-8990: REGISTROS DO PARANÁ - ENCERRAMENTO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "8990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_8 |
Quantidade total de linhas do Bloco 8 |
N |
- |
- |
Registro: obrigatório para UF=PR Nível hierárquico - 1 Ocorrência - 1 por arquivo Observações: |
BLOCO 9:
CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "9001" |
C |
004 |
- |
02 |
IND_MOV |
Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados |
N |
001 |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "9900" |
C |
004 |
- |
02 |
REG_BLC |
Registro que será totalizado no próximo campo |
C |
004 |
- |
03 |
QTD_REG_BLC |
Total de registros do tipo informado no campo anterior |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 2 Ocorrência - vários (por arquivo) |
REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "9990" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN_9 |
Quantidade total de linhas do Bloco 9 |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 1 Ocorrência - um (por arquivo) |
REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
|||||
nº |
campo |
descrição |
tipo |
tam |
dec |
01 |
REG |
Texto fixo contendo "9999" |
C |
004 |
- |
02 |
QTD_LIN |
Quantidade total de linhas do arquivo digital |
N |
- |
- |
Observações: Registro obrigatório Nível hierárquico - 0 Ocorrência - um (por arquivo) |